|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/maj/2018 |
17.1.2018 |
Zriadenie záložného práva na BD 306 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 BD |
17.1.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 |
Bohovicová Marcela |
|
655.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180012/180110312 |
16.1.2018 |
kancelárske potreby |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
85.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018005 |
15.1.2018 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
15.1.2018 |
seminár ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018006 |
15.1.2018 |
Napäťový adaptér k diskovému pole WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
40.80 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 15 NP |
15.1.2018 |
Úprava výšky nájomného na rok 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76,080.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 17 TH |
15.1.2018 |
Úprava výšky nájomného na rok 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21,450.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
15.1.2018 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
51.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 16 |
15.1.2018 |
Úprava výšky nájomného pre rok 2018 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180007 |
12.1.2018 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 2/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700529 |
12.1.2018 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 10 - 12/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700508 |
12.1.2018 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov za 12/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
372.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170464 |
11.1.2018 |
Skrine šatňové 3 ks - ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
471.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170574/1700504 |
11.1.2018 |
občasná obsluha kotla - ZOS 12/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118011/474387000 |
11.1.2018 |
zál. platba elektrina- ZOS 1/18 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180006/4118002313 |
11.1.2018 |
Internet ZOS 1/18 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/ext/2018 |
11.1.2018 |
Výroba a vysielanie mestskej televíznej informačnej relácie s názvom Novinky zo Starej Turej ... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|