|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/ext/2018 (Z20183998_Z) |
5.2.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
TOWDY s. r. o. |
44801777 |
665.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180033 (121113949) |
5.2.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2018 do 31.3.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180032 (25) |
5.2.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 1/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
684.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180021 (38300334) |
2.2.2018 |
Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka za rok 2017, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
117.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/ext/2018 (č.2018-02-479/PD) |
2.2.2018 |
Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-Studio3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180028 (28300542) |
2.2.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2018 - 31.3.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6816791535 dodatok č. 6 |
2.2.2018 |
Poistenie nehnuteľného majetku - budovy bývalej SPŠE, Ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
156.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170/00115 |
1.2.2018 |
Strava klientov 12/2017 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017006386 |
1.2.2018 |
vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-37.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54170005 |
1.2.2018 |
vyučtovanie plynu _ZO r. 2017- dobropis |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180022/0004289385 |
1.2.2018 |
MT ZOS 1/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34.36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2018 |
1.2.2018 |
Podnájom nebytových priestorov - garáž na Poliklinike |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180022 |
31.1.2018 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285.34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
31.1.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018012 |
30.1.2018 |
väzba materiálov MsZ |
Kníhviazačstvo Janišová Oľga |
17660815 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118012944 |
30.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,629.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018011 |
29.1.2018 |
Multifunkčné zariadenie Toshiba e-STUDIO3040c (nájom) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 BD |
29.1.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Pavlovičová Katarína |
|
368.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180018 |
26.1.2018 |
Spotreba elektriny za r. 2017- garáže |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.21 EUR |