|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190641 |
19.12.2019 |
Propagačné materiály s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
828.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190640 |
19.12.2019 |
Propagačné materiály s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
650.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190639 |
19.12.2019 |
Dodanie a osadenie vekplošnej reklamnej tabule |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,009.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511906383/8409802851 |
24.1.2020 |
Platba plyn 12/19 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
657.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190638 |
19.12.2019 |
Knihy "Harmónia zakliata farbami" |
Ing. Martina Monošová LINEA VERA |
40545172 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190637 |
19.12.2019 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
342.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190635 |
17.12.2019 |
Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,867.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190634 |
17.12.2019 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2019-10.03.2020) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190632 |
13.12.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - november 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190631 |
16.12.2019 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190630 |
16.12.2019 |
Poštové služby za 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
830.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190629 |
16.12.2019 |
Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190627 |
16.12.2019 |
Materiál pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
288.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190626 |
13.12.2019 |
Viazanie materiálov MsZ rok 2018 |
Jana Kulichová-NoxiFoto |
50160982 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190619/2019539 |
20.12.2019 |
doplatok k zmluve |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190617/824798991 |
20.12.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190615 |
13.12.2019 |
Elektrická energia 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
516.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190614 |
13.12.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
154.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190613 |
12.12.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre fukcionalitu (QR-kódy) v MIS-AIS a MIS-EIS (14.12.2019 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
165.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190612 |
12.12.2019 |
Integrácia na modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |