|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190588/20190921 |
10.12.2019 |
kontrova HP ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
63.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190587/8130338135 |
10.12.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190585 |
3.12.2019 |
Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190584 |
3.12.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov. |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
306.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190582 |
4.12.2019 |
Servis tlačiarní Epson, oprava záložného zdroja |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
85.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190581 |
4.12.2019 |
Kópie za obdobie 11/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190580 |
4.12.2019 |
Nájomné za 11/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190579 |
4.12.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190578 |
3.12.2019 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190577 |
9.12.2019 |
Drevené prvky pre projekt: Nový život pre vnútroblok - výroba a montáž |
Preliezky Trubíni, s. r. o. |
46504575 |
2,321.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190576 |
2.12.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190575/0004289385 |
3.12.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190575 |
2.12.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190573 |
29.11.2019 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie |
Miroslav Bečár - ELINO BM |
40817750 |
559.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190572 |
29.11.2019 |
Darčekové kupóny za rok 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,630.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190571 |
29.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190570 |
29.11.2019 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,931.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190569 |
29.11.2019 |
Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190564 |
22.10.2019 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190563 |
20.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129.00 EUR |