Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190501/191256 29.10.2019 Pracovné odevy ZOS MEDIC-DRESS s.r.o. 44635010  897.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190498 16.10.2019 Poštové služby 9/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  664.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190491 15.10.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190490 15.10.2019 Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady SOMI Systems, a.s. 36041432  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5119049 20.12.2019 Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie Dubnik Club, s.r.o. 36 686 433  900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190488/8242872685 29.10.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190487 10.10.2019 Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. SPP, a. s. 35815256  115.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190486 10.10.2019 Elektrická energia 9/2019 (MsÚ, MsP). SPP, a. s. 35815256  373.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190485 10.10.2019 Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190483 9.10.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190482 9.10.2019 Práce v pamätnej knihy mesta Júlia Gavačová 51088797  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190481 9.10.2019 Autobusová doprava na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice VH-H, s. r. o. 44645635  210.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190480 10.10.2019 Telefónne hovory 10/2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190479/4119024070 29.10.2019 Internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190478 9.10.2019 Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... JKC, s.r.o. 44310595  2,281.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190477 9.10.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190475 8.10.2019 Spracovanie PPP 9/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190469 7.10.2019 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9,177.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190468 8.10.2019 Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc VH-H, s. r. o. 44645635  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190466/190345 8.10.2019 revízie prenosných spotrebičov - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24.00 EUR 
Nastavenia cookies