Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5120006 12.1.2021 Vodné a stočné I. - III./2021 budova Mestského úradu ST. PreVaK, s.r.o. 359115749  671.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200059/2000063 24.2.2020 oprava vodovodnej batérie - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  19.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200058/200060 24.2.2020 Oprava WC - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  17.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200055 19.2.2020 Doprava autobusom na školenie k voľbám do NR SR. Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200054 19.2.2020 Poštové služby I./2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,493.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200052 12.2.2020 Doplatok za január 2020 - elektrická energia. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  372.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200051 12.2.2020 Denné dátové softvérové služby ferbruár 2020. SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200048 11.2.2020 Telefónne hovory 02/2020. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200047/4120005043 13.2.2020 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200045/120008 13.2.2020 Strava klienti 1/2020 Marián Paška PKP 46408754  1,869.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200044 10.2.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu január 2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200043/8251740827 13.2.2020 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200042 10.2.2020 EPI právny systém - ročný prístu. S-EPI, s.r.o. 36014991  737.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200041 12.2.2020 Autobusová preprava 01/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200040 6.2.2020 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2020 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  373.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200039 6.2.2020 Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2020 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200038 6.2.2020 Nájomné - TOSIBA tlačiareň, DŠS. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200037 6.2.2020 Prenájom TOSHIBA MsÚ 01/2020. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  113.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200036 6.2.2020 Internet námestie 03/2020. ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200035 6.2.2020 Výroba a odvysielanie videotextových informácií 01/2020. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60.00 EUR 
Nastavenia cookies