Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190672 14.1.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu 12/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190671 14.1.2020 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí VH-H, s. r. o. 44645635  199.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190669 10.1.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190668 9.1.2020 Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  203.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190667 9.1.2020 Kópie za obdobie 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  126.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190664 8.1.2020 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190663 10.1.2020 Autobusová doprava 12/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190661 8.1.2020 Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  1.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190660 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. PreVaK, s.r.o. 359115749  3.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190659 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Papraď. PreVaK, s.r.o. 359115749  2.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190657 7.1.2020 Telefónne hovory 12/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  558.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190653 8.1.2020 Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh reklama BARTOŠ, s.r.o. 45395179  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190651 20.12.2019 Elektroinštalačné práce v budove MsÚ Stará Turá. CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  571.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190650 20.12.2019 Prezenty s motívom mesta 3Vmedia, s. r. o. 46024221  925.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190648 20.12.2019 Elektroinštalačné práce v HZ Stará Turá - kúrenie. MOVIS Pavol Vydarený 36964867  1,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190647 20.12.2019 Kontrola a čistenie komín. telies Komínsystem s.r.o. 34099301  190.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190646 20.12.2019 Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina Metalkas , s.r.o. 27854736  283.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190644 20.12.2019 Infrapanel do HZ Drgoňova Dolina. HAPPY HEAT s.r.o. 35 920 629  370.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190643 20.12.2019 Projektor Epson TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  975.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190642 19.12.2019 Kovové štítky s číslami na stromy na dubovú aleju Podjavorinské výrobné družstvo 00167878  162.00 EUR 
Nastavenia cookies