|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190610 |
10.12.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190608 |
10.12.2019 |
Telefónne hovory 12/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190607 |
9.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190606 |
11.12.2019 |
Autobusová doprava |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190605 |
9.12.2019 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190604 |
10.12.2019 |
Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190603 |
10.12.2019 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk (od 10.12.2019 do 9.12.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190602 |
10.12.2019 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle (7.11.2019 - 6.11.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190601 |
10.12.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190600 |
10.12.2019 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2020 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190599 |
10.12.2019 |
Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,962.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190597 |
10.12.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190596/1900447 |
10.12.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190595/1900441 |
10.12.2019 |
Oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
14.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190594 (0100108) |
5.12.2019 |
Autobusová doprava do Kunovíc pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190593 |
5.12.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
359.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190592 |
6.12.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190591 (20190904) |
5.12.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
435.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190590 |
5.12.2019 |
Služby PO za rok 2019 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190589/20190908 |
10.12.2019 |
služby PO r. 2019 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |