|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200010 |
14.1.2020 |
Elektrická energia I./2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200008 |
14.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200007 |
13.1.2020 |
Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512000060/200069 |
24.2.2020 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200006 |
9.1.2020 |
Vodné a stočné 1. - 3. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200004 |
3.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,928.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200003 |
8.1.2020 |
Office TV M a nájomné za HD box január - marec 2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200002 |
8.1.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200001/1012005332 |
16.1.2020 |
zál. platba elektrina ZOS 1/20 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200001 |
7.1.2020 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže 1/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512000 |
19.2.2020 |
Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5119082 (20190097) |
9.5.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190683 |
22.1.2020 |
Dodávka plynu 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,610.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190681 |
16.1.2020 |
Poštové služby 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
400.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190680/119136 |
16.1.2020 |
Stravovanie klienti ZOS 12/19 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,646.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190678 |
16.1.2020 |
Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
966.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190677 |
16.1.2020 |
Elektr. en. MsÚ 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
593.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190676 |
16.1.2020 |
Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. |
SPP, a. s. |
35815256 |
157.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190675/8402622644 |
16.1.2020 |
vyučtovanie elektriny ZOS 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
453.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190673/8249518900 |
16.1.2020 |
pevná linka ZOS 12/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |