Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200010 14.1.2020 Elektrická energia I./2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200008 14.1.2020 Telefónne hovory 1/2020. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  170.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200007 13.1.2020 Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  99.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 512000060/200069 24.2.2020 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200006 9.1.2020 Vodné a stočné 1. - 3. 2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  630.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200004 3.1.2020 Jedálne kupóny na mesiac január 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,928.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200003 8.1.2020 Office TV M a nájomné za HD box január - marec 2020. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200002 8.1.2020 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2020 do 29.2.2020 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200001/1012005332 16.1.2020 zál. platba elektrina ZOS 1/20 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  129.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200001 7.1.2020 Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže 1/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 512000 19.2.2020 Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  36.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 5119082 (20190097) 9.5.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190683 22.1.2020 Dodávka plynu 12/2019. SPP, a. s. 35815256  1,610.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190681 16.1.2020 Poštové služby 12/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  400.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190680/119136 16.1.2020 Stravovanie klienti ZOS 12/19 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,646.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190678 16.1.2020 Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  966.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190677 16.1.2020 Elektr. en. MsÚ 12/2019. SPP, a. s. 35815256  593.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190676 16.1.2020 Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. SPP, a. s. 35815256  157.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190675/8402622644 16.1.2020 vyučtovanie elektriny ZOS 2019 SPP, a. s. 35815256  453.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190673/8249518900 16.1.2020 pevná linka ZOS 12/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Nastavenia cookies