Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230121 28.3.2023 Výmena prietokového ohrievača- inštalatérske práce Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda, plyn 34491848  698.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230120 28.3.2023 Poskytovanie služieb verejného obstarávania plynu. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  303.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230118 22.3.2023 Zhotovenie nahrávok na CD ĽH POLUN 50310682  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 512301161 5.5.2023 Zabezpečenie stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku... Andrej Barbierik 46160655  2,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230116 22.3.2023 Káva August Roy zrnková Agroteam, s.r.o. 31666663  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230114 22.3.2023 Poštové služby za február 2023. Slovenská pošta,a.s., 36631124  654.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230113/2303134 24.3.2023 revízia schodiskovej plošiny Velcon spol.s r.o. 36056677  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230111 21.3.2023 Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2023-10.6.2023) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  35.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230110/323112 24.3.2023 oprava kotla MAPROS, s.r. o. 36339296  196.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230109 27.3.2023 Dodatok č.1 k statickému posudku oporného múra na Štúrovej ulici. Ing. Miloš Šimončič, Csc 34552162  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230108 21.3.2023 Kancelárske potreby, daňové tlačivá. CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  221.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230104 15.3.2023 Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230103 13.3.2023 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre vyvolávací systém vo VMware pre Windows 10 Pro +... JKC, s.r.o. 44310595  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230102 13.3.2023 El. energia február 2023- denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230101 13.3.2023 Telekomunikačné poplatky za február 2023 - MsD. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230100 10.3.2023 Dodávka tepla 2/2023 denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  1,060.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230099 13.3.2023 Služby v MsD za február 2023. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,860.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230098 13.3.2023 Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW Lumasol s.r.o. 47605596  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230097 13.3.2023 Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn Lumasol s.r.o. 47605596  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230096 9.3.2023 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2023 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Nastavenia cookies