|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230068 |
28.2.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
919.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230067 |
1.3.2023 |
Telefónne hovory február 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
725.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230065 |
23.2.2023 |
Vyšetrenie ciev Arteriografom |
Róbert Ploczek-Cardiocare |
41479084 |
280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230063 |
23.2.2023 |
Poštové služby za január 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
399.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230062 |
23.2.2023 |
Poháre na tradičný turnaj v nohejbale 2023 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
63.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230061 |
23.2.2023 |
Balík služieb / CREDIT 5 / na portáli www. profesia. sk na obdobie 20.2.2023- 19.2.2024 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
478.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230059 |
21.2.2023 |
Poskytnutie služieb verejného obstarávania - konzultácie. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
59.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230058 |
20.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky - HZ Drgoňova Dolina. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
289.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230057 |
16.2.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230055 |
15.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov energie 2022 - DŠS. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
82.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230054 |
13.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za energie DŠS za rok 2022. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
862.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230053 |
13.2.2023 |
Dodávka tepla za 01/2023 - denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,132.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230052 |
13.2.2023 |
Telekomunikačné poplatky január 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230047 |
9.2.2023 |
Telefónne poplatky február 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230045 |
9.2.2023 |
Oprava kotla MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230044 |
9.2.2023 |
Oprava a výmena čerpadla kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230043 |
9.2.2023 |
Služby v Mestskom dome január 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230042 |
9.2.2023 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za január 2023. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230041 |
8.2.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230039 |
8.2.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 1/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |