|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230007 |
17.1.2023 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
309.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230006 |
17.1.2023 |
DSL pripojenie január 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512300040 |
9.2.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 1/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230004 |
12.1.2023 |
Dodávka pitnej vody I.-III. 2023 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230003 |
12.1.2023 |
Nájomné za HD a office TV M I.-III.2023. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230001 |
10.1.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2023 do 31.1.2023 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512230629 |
14.12.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 2.poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512230185 |
5.5.2023 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.4.2023 - 30.6.2023 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
95.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512220694 |
20.1.2023 |
Verejné obstarávanie plynu. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
119.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512210585 |
10.12.2021 |
Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
448.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512210017 |
22.1.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220695 |
20.1.2023 |
Náklady za ústredné kúrenie a služby za rok 2022 HZ Mýtna ulica, Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
954.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220693 |
20.1.2023 |
Zúčtovanie ústredného kúrenia za rok 2022 HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
419.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220691 |
17.1.2023 |
Elektrina 20.07.2022-31.12.2022 sociálny šatník |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
21.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220690 |
17.1.2023 |
Dodávka tepla za 12/2022 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
365.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220687 |
13.1.2023 |
Spotreba vody od 01.10.2022 do 31.12.2022 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220686 |
13.1.2023 |
Spotreba za elektrickú energiu 12/2022 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220684 |
17.1.2023 |
Poštové služby december 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
453.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220683 |
17.1.2023 |
Za vodu z povrchového odtoku za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220682 |
17.1.2023 |
Spotreba vody a voda z povrchového odtoku za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
243.53 EUR |