Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220364 15.8.2022 Web hosting (1.4.2022 - 31.3.2023) pre doménu staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  144.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220371 15.8.2022 Kontrola a oprava web stránky mesta https://www.staratura.sk pre odporúčané štandardy... Netix Solutions, s.r.o. 43783627  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220362 15.8.2022 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2022 - 30.09.2022 SOFTIP, a.s., 36785512  93.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220369 15.8.2022 Spotreba elektriny 01.01.2022-19.07.2022- sociálny šatník TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  26.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220368 15.8.2022 Spotreba el. energie 07/2022- denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220365 15.8.2022 Dodávka tepla 07/2022- denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  134.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220361 15.8.2022 Telekomunikačné služby 07/2022 ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220372 15.8.2022 Racionálna strava 07/2022 ZOS Marián Paška PKP 46408754  2,143.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220359 16.8.2022 Slávnostný obed pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o... Dubník Club, s.r.o. 36686433  325.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220370 16.8.2022 Dohľad nad pracovnými podmienkami. MYPRO, s. r. o.   288.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022516 16.8.2022 vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ obj. SO 04 Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky... PreVaK, s.r.o. 359115749  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200345 10.8.2022 Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov Technotur s.r.o. 36704482  358.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220367 16.8.2022 Telekomunikačné poplatky júl 2022 - Mestský dom. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220374 16.8.2022 Poštové služby júl 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  461.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220377 16.8.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220378 17.8.2022 DHZM Súš dotácia FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  1,519.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220379 17.8.2022 DHZM Paprad dotácia FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3,366.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220380 17.8.2022 DHZM Stará Turá dotácia FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3,064.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220381 17.8.2022 DHZM Topolecká dotácia FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3,171.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220382 17.8.2022 DHZM D.Dolina dotácia FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  1,289.70 EUR 
Nastavenia cookies