Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV22032 28.7.2022 Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia kanalizácie DIKRA s.r.o. 47465590  3,862.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220340 1.8.2022 Telefónne hovory za júl 2022. Orange Slovensko a.s. 35697270  738.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220347 3.8.2022 Spracovanie poštového peňažného poukazu U za jún 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220348 3.8.2022 Služby v Mestskom dome júl 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,860.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220349 3.8.2022 Dodávka plynu za august 2022 (MsÚ, ZOS). SPP, a. s. 35815256  890.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220346 3.8.2022 Dodávka elektriny za august 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). encare, s.r.o. 52302555  1,731.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220345 4.8.2022 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2022) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220344 4.8.2022 Inštalácia a zaškolenie obsluhy pre zariadenie Toshiba eStudio 3515ac TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  144.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220343 4.8.2022 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 07/2022 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220343 4.8.2022 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 07/2022 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220350 4.8.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 7/2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220353 5.8.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 7/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022059 8.8.2022 stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na Mestský úrad, stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  203,469.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220352 10.8.2022 Spracovanie poštového peňažného poukazu júl 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220355 10.8.2022 Služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220033 11.8.2022 Vyúčtovanie elektriny ZOS-preplatok encare, s.r.o. 52302555  -39.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220356 11.8.2022 ADSL 08/2022 ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  22.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220357 12.8.2022 Telefónne poplatky august 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220032 12.8.2022 Dodávka elektriny júl 2022 MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  -468.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220031 12.8.2022 Dodávka elektriny júl 2022 -obradná sieň. encare, s.r.o. 52302555  -78.11 EUR 
Nastavenia cookies