|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51251220398 |
6.9.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 8/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220399 |
6.9.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 25.8.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
445.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220046 |
6.9.2022 |
Vyjadrenia k PD spevnené plochy Konverzia školy na MsÚ |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
151.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0182022 |
8.9.2022 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220410 |
8.9.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 08/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220411 |
8.9.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 08/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220409 |
8.9.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 8/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220403 |
8.9.2022 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3,100.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200389 |
9.9.2022 |
Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220405 |
9.9.2022 |
Služby v mestskom dome august 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220404 |
9.9.2022 |
Oprava vozidiel. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
511.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220407 |
9.9.2022 |
Spracovanie PPU august 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220034 |
9.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriny august 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-445.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220412 |
9.9.2022 |
Telekomunikačné poplatky august 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220036 |
9.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky august 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
81.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220035 |
12.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 8/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
56.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220416 |
12.9.2022 |
Telekomunikačné služby 08/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220417 |
12.9.2022 |
ADSL Rapid 09/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512204008 |
12.9.2022 |
školenie ručná motorová pila |
Firma-Ing.Miroslav RABČAN |
30529808 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220420 |
13.9.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za august 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |