|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220418 |
13.9.2022 |
Poštové služby za august 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
454.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200390 |
14.9.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 08/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200408 |
14.9.2022 |
Spotreba elektrickej energie 08/2022 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytového domu na ul.... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
690.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty na pozemky parc. č. 517/1... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220422 |
16.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220424 |
16.9.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220423 |
16.9.2022 |
Pamäť do notebooku, LAN kábel |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220421 |
16.9.2022 |
ADSL telef. poplatky september 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220429 |
16.9.2022 |
Oprava vozidla Škoda Super B (NM 767 DN). |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
59.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220430 |
20.9.2022 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.9.2022-10.12.2022) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220426 |
20.9.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220431 |
20.9.2022 |
Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60226266 |
20.9.2022 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Pietna spomienka - mestské oslavy SNP v osade Nárcie |
Gažovič Peter |
33442151 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
21.9.2022 |
Montáž kuchynskej linky BD380, byt č. 29 |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220434 |
21.9.2022 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022080 |
22.9.2022 |
Realizácia stavebných prác Konverzia školy na MsÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
284,548.42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220020 |
22.9.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220436 |
23.9.2022 |
Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2132205812 |
23.9.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanova - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
252.73 EUR |