|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220453 |
6.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie X. - XII. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220445 |
6.10.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 NM. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
579.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0232022 |
7.10.2022 |
realizácia verejného obstaqrávania: Konverzia školy na MsÚ objektv SO 04, Sevnené plochy a... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220467 |
7.10.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220464 |
7.10.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220454 |
10.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220468 |
10.10.2022 |
Telekomunikačné služby 09/2022, ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220463 |
10.10.2022 |
Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov |
CUP Systems, s r.o. |
35845597 |
804.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220473 |
10.10.2022 |
ADSL Rapid 10/2022 ZOS- internet |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220470 |
10.10.2022 |
Stravovanie klientov 09/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,910.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220038 |
10.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 9/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-50.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220458 |
11.10.2022 |
Zálohová platba dodávka plynu 10/2022 (MsÚ, ZOS). |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220472 |
11.10.2022 |
Telefónne poplatky za október 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220037 |
11.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny september 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-437.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220039 |
11.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za september 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-69.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220476 |
12.10.2022 |
Telekomunikačné poplatky za september 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220480 |
13.10.2022 |
Poštové služby september 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
609.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022025 |
13.10.2022 |
Geodetické zameranie VN a NN rozvodov pre stavbu: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200455 |
13.10.2022 |
Úhrada energie v Dennom centre seniorov - 09/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200433 |
13.10.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov -09/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
165.68 EUR |