|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220300 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Paprad január až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220029 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny jún 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-446.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220030 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň - jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-67.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220299 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI./2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
18.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220318 |
13.7.2022 |
Telefónne poplatky júl 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220324 |
13.7.2022 |
Telekomunikačné poplatky za jún 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220327 |
13.7.2022 |
Poštové služby za jún 2022 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
596.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220328 |
13.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220329 |
14.7.2022 |
Rekonštrukcia strechy - Hasičská zbrojnica Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
11,237.98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
14.7.2022 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV 2200307 |
18.7.2022 |
Spotreba el. energie - 06/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200323 |
19.7.2022 |
Vodné, stočné 4 - 6/2022 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220015 |
25.7.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 7/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220007 |
26.7.2022 |
PD Konverzia školy na MsÚ - realizačný projekt 2. časť |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
9,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220335 |
26.7.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6220154 |
27.7.2022 |
Preprava autobusom na výlet senior z Denného centra seniorov. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
280.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220016 |
27.7.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
135.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220017 |
27.7.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220018 |
27.7.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/2022 |
28.7.2022 |
Realizačný projekt na stavbu: Výmena skrine - Dom špecialistov |
Ing. Jaroslav Ďurmek |
33 165 734 |
360.00 EUR |