|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180292 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
194.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180291 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
96.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180288 |
18.7.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
92.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180287 |
18.7.2018 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
590.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018/021 |
18.7.2018 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
242018 |
18.7.2018 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018121 |
16.7.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5,016.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180286 (180100010) |
13.7.2018 |
Kaskadérska show v rámci podujatia Tanec Slnka 2018 |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018118 |
12.7.2018 |
Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá v rámci podujatia Tanec Slnka 2018 |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018120 |
12.7.2018 |
Mapové diela mesta Stará Turá |
Ing. Szilárd Németh - Reklamná agentúra Sinex |
34778411 |
67.08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/maj/2018 |
12.7.2018 |
Darovacia zmluva - Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska na Poliklinike v Starej Turej |
ITAL SERVICE s.r.o. Bratislava |
|
2,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018119 |
11.7.2018 |
Toner do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2018-BD |
11.7.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Milata Peter |
|
556.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180279 (20180120) |
11.7.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180280 (182807) |
11.7.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180258 (113) |
11.7.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180262 (121113949) |
11.7.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2018 do 31.8.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180270 (37801762) |
11.7.2018 |
Kópie za obdobie 6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
187.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4118018128 |
11.7.2018 |
Telefonne hovory jún 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201816 |
11.7.2018 |
Oprava vozidla Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
500.00 EUR |