|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180007 |
6.8.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180008 |
6.8.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180312 (131) |
6.8.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180314 (20180145) |
6.8.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180313 (182808) |
6.8.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018130 |
3.8.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
891.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180305 (20180528) |
2.8.2018 |
Vypracovanie odborného stanoviska k výrubu topoľovej aleje v lokalite Dubník I. |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
76.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180308 (1870) |
2.8.2018 |
Servis tlačiarne HP LJ 200 colorMFP M276n |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180309 (1871) |
2.8.2018 |
Servis tlačiarní Canon LBP 6300dn, HP DJ 5550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180304 |
2.8.2018 |
Telef. hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285.77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018126 |
1.8.2018 |
Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
47892609 |
7,337.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180303 (180189) |
1.8.2018 |
Faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020 |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
960.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018127 |
1.8.2018 |
Maliarske práce v ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PHZ-OPK1-2018-001469-003 |
1.8.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28,472.96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PHZ-OPK1-2018-001477-003 |
1.8.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28,724.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180299 (17801594) |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180302 (28304196) |
31.7.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2018 - 30.9.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018125 |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do HP LJ 200 color MFP M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č.20/maj/2018 |
31.7.2018 |
Odpredaj pozemkov v k.ú. Stará Turá p.č. 8775/7, p.č. 8775/8, p.č. 8775/9 |
Mgr. Elena Sládková, Miroslav Ďurec, Ing.Ľubica Žoltická |
|
269.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2018/08431 |
30.7.2018 |
Komunikácia a parkoviská vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
99,477.17 EUR |