Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180259 (2018019) 4.7.2018 Zabezpečenie kultúrneho programu k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Dom kultúry Javorina 36130125  5,671.83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/maj/2018 3.7.2018 Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu - športové náradie pre ZŠ... Národné športové centrum Bratislava 30853923   
Detail Faktúra došlá 362018 3.7.2018 Vyčistenie a obnovenie pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody Michalík Milan - KAMPEX 11979518  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180253/1800213 2.7.2018 Občasná obsluha kotla - ZOS 6/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 180283 2.7.2018 Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá MEDIXRAY s.r.o. 34109188  35,868.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180252/0004289385 29.6.2018 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 18/maj/2018 29.6.2018 Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 25 Anna Gulánová   1.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180248 (20187422) 28.6.2018 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  501.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 59180003 (24521562) 28.6.2018 Ročná podpora programu Matrika (6/2018 - 5/2019) IVES Organizácia pre informatiku 162957  25.09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2018 BD 28.6.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 Jarábková Jarmila   541.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018115 28.6.2018 Čistiace a hygienické prostriedky realizované cez www.eks.sk   1,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018116 28.6.2018 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď do Dunajskej Stredy. Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018022 28.6.2018 Práce naviac pri demolácii rodinného domu na Družstevnej ul. 448/40 VEA Vladimír Černák 34548971  1,244.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180210/8209954398 27.6.2018 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118216/4118015534 27.6.2018 Internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118217/118048 27.6.2018 Strava klientov5/18 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,591.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2018-SOC 27.6.2018 Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  39,946.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 118067058 27.6.2018 Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,838.20 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60186757 (3068136179) 27.6.2018 Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá Elektrosped, a.s. 35765038  241.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180246 (2181117010) 27.6.2018 (SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  74.40 EUR 
Nastavenia cookies