|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180259 (2018019) |
4.7.2018 |
Zabezpečenie kultúrneho programu k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5,671.83 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/maj/2018 |
3.7.2018 |
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu - športové náradie pre ZŠ... |
Národné športové centrum Bratislava |
30853923 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
362018 |
3.7.2018 |
Vyčistenie a obnovenie pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180253/1800213 |
2.7.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 6/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180283 |
2.7.2018 |
Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
35,868.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180252/0004289385 |
29.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/maj/2018 |
29.6.2018 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 25 |
Anna Gulánová |
|
1.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59180003 (24521562) |
28.6.2018 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2018 - 5/2019) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2018 BD |
28.6.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Jarábková Jarmila |
|
541.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018115 |
28.6.2018 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018116 |
28.6.2018 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď do Dunajskej Stredy. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018022 |
28.6.2018 |
Práce naviac pri demolácii rodinného domu na Družstevnej ul. 448/40 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,244.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180210/8209954398 |
27.6.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118216/4118015534 |
27.6.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118217/118048 |
27.6.2018 |
Strava klientov5/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,591.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2018-SOC |
27.6.2018 |
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
39,946.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118067058 |
27.6.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,838.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60186757 (3068136179) |
27.6.2018 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
241.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180246 (2181117010) |
27.6.2018 |
(SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |