|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2018/08431 |
30.7.2018 |
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
130,884.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018124 |
30.7.2018 |
publikácia Miestna samospráva - základné princípy fungovania III. pre poslanecký zbor |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
154.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018/EKON |
30.7.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018/EKON |
30.7.2018 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60187261 (0011012618) |
30.7.2018 |
Poháre na podujatie: 32. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
41.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180300 (9289070003) |
30.7.2018 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 2. ročník Beh Dubníkom 2018 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180296 |
25.7.2018 |
Betónový kôš |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
246.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800249 |
25.7.2018 |
Úhrada za spotrebu vody 4-6/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180294 |
25.7.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
920.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100089 |
25.7.2018 |
Úhrada autobusovej dopravy do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180301 (2180289) |
25.7.2018 |
Mapové diela mesta Stará Turá |
Ing. Szilárd Németh - Reklamná agentúra Sinex |
34778411 |
67.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180285/4118016582 |
25.7.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180289/2018000751 |
25.7.2018 |
Čistiace prostriedky ZOS |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
717.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/maj/2018 |
25.7.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Martin Lisý a manž. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018123 |
24.7.2018 |
Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie dňa 24.8.2018 o... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20181469003 |
24.7.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28,472.96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20181477003 |
24.7.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28,724.66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/maj/2018 |
23.7.2018 |
Darovacia zmluva - "Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska na Poliklinike v Starej Turej" |
PreVaK s.r.o. Bratislava |
|
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
23.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118077157 |
19.7.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5,016.80 EUR |