Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180219 (2018/2) 13.6.2018 Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 Catering all in, s. r. o. 48228974  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180215 (11805038) 13.6.2018 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180218 (18VF0401) 13.6.2018 Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180211 (2018057) 13.6.2018 Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Jozef Lišanik 418364421  41.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180225 13.6.2018 Inkaso - poštové služby Slovenská pošta,a.s., 36631124  665.85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018101 13.6.2018 kontrola a čistenie komínov - budova MsÚ Marek Pleško - kominár 43774318  92.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018102 13.6.2018 Oprava a výmena klampiarskych prvkov BD 595/58 VEA Vladimír Černák 34548971  4,929.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 128/2018 13.6.2018 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 209/3,5 (Družstevná ul.) Ing. Eva Seifertová 913068  640.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 127/2018 13.6.2018 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 516/1-9 (Komenského ul.) Ing. Eva Seifertová 913068  960.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018098 12.6.2018 Odpadkový koš - ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.   246.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018099 12.6.2018 Servis tlačiarní Canon LBP 6300dn, HP DJ 5550
Lumasol s.r.o. 47605596  70.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018100 12.6.2018 Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318029064 12.6.2018 Úhrada internetu za 7/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800194 12.6.2018 Úhrada tepla za 5/2018 v dennom centre seniorov Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  138.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180212 (2018010) 11.6.2018 Faktúra za súpisné a orientačné čísla SMALT K.A. M. , s.r.o. 36229512  101.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180209 11.6.2018 Telekomunikačné služby za 5/2018 Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  115.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180213 11.6.2018 Spracovanie PPPU za máj Slovenská pošta,a.s., 36631124  11.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180214 11.6.2018 Autobusové spojenie za máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180221 11.6.2018 Hovory za máj BENESTRA, s.r.o. 46303502  116.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180223 (182806) 11.6.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Nastavenia cookies