|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/škol/2018 |
20.6.2018 |
zabezpečenie ochrany osobných údajov |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018108 |
20.6.2018 |
Odstránenie stavebnej sute |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,244.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180238 (8150783) |
20.6.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2018-10.09.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180232 (17801460) |
20.6.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180236 (2018225) |
20.6.2018 |
Práce pri zabezpečení podujatia Staroturiansky jarmok 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,326.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018000060 |
19.6.2018 |
Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
565.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180233 |
19.6.2018 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
415.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180235 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
210.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180234 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
19.6.2018 |
Búracie práce na rod. dome na Družstevnej ulici |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
6,838.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180230 (18100553) |
19.6.2018 |
Objednanie toaletných kabín k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180239/20180569 |
19.6.2018 |
Tlačivá Predvolanie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
45.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018106 |
18.6.2018 |
Vypracovanie POH mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020, vyhotovenie 4 pare v tlačenej forme +... |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
960.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2018-BD |
18.6.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Margetinová Lenka |
|
386.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018105 |
15.6.2018 |
Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
397.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180226 (212018) |
15.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
599.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018103 |
14.6.2018 |
Ročný servis NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018104 |
14.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
658.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/ext/2018 (GF18230) |
14.6.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180224 (1816095) |
13.6.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192.00 EUR |