|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9001132267 |
11.7.2018 |
Spracovanie PPP U jún 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180271 (37801846) |
11.7.2018 |
Kópie za obdobie 3-6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
746.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8212147588 |
11.7.2018 |
Telefónne hovory jún 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018220054 |
11.7.2018 |
Autobusové spojenie jún 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180255/201829 |
10.7.2018 |
stavebné práce fa č. 1 |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
13,182.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180260/474387000 |
10.7.2018 |
elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180264/2018003125 |
10.7.2018 |
Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180266/2018002975 |
10.7.2018 |
vyučtovanie vodné-stočné 1-6/2018 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
13.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180272/118059 |
10.7.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 6/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,395.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180273/8212081416 |
10.7.2018 |
Pevná linka ZOS 6/18 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180281 (20180623) |
10.7.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
407.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180282 (20180632) |
10.7.2018 |
Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
28.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
615/2018 |
10.7.2018 |
DZN |
Obec Chocholná-Velčice |
00311642 |
7.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 - žp |
9.7.2018 |
Predmetom tejto zmluvy je dosiahnutie vzájomnej dohody zmluvných strán o základných... |
ELEKOS |
37857690 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2018003051 |
9.7.2018 |
Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018002973 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné MsÚ I. - VI. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018003014 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné IV. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02470287 |
9.7.2018 |
Nájomné za HD set top box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018003122 |
9.7.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádyanie odpadových vôd preddavok VII. - IX. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018117 |
4.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200.00 EUR |