Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180366 (182809) 7.9.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 220180709 7.9.2018 Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline CENTRUM STRIECH, s.r.o. 47466553  29,999.96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018143 6.9.2018 Dodávka a montáž okrasnej drevenej nadzemnej časti existujúcej studne vrátane jej... Marian Kuhajda - Stolárstvo 33444595  450.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180341/20182305 6.9.2018 Tlačivá - rybárske lístky CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180351 (2018171) 5.9.2018 Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie Ján Makiš - GAMABUS 50147587  84.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17102018 5.9.2018 pracovné stretnutie primátorov RZMaOSP Grand hotel Permon Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  185.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180357 (20180787) 5.9.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  421.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180356 (144) 5.9.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180355 (121113949) 5.9.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2018 do 31.10.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180353 (183117) 5.9.2018 Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy COMTEC, s.r.o. 36323951  104.98 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 25/maj/2018 5.9.2018 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1775/1 SPP - Distribúcia, a. s. 35 910 739  8.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180350 4.9.2018 Telef. hovory za 8/2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  287.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180336/15/8/2018 3.9.2018 Maľovanie izby č. 5 ZOS Ladislav Kubiš 33443114  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180339/2018/31 3.9.2018 1. fakturácia podľa zmluvy EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  22,255.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180350/0004289385 3.9.2018 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018142 3.9.2018 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  1,300.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 232018 3.9.2018 seminár k zákonu o hlásení pobytu občanov SR Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D1 OPKŽP-PO1-SC111-2017-23/134 3.9.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Faktúra došlá 51180347 31.8.2018 Oprava čerpadla PS 12 ,DHZM Topolecka Ľubomír Pavelka 44705841  569.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180349 31.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3,029.20 EUR 
Nastavenia cookies