|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
247028710 |
4.10.2018 |
Office TV M + nájomné za HD set-top-box. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/šp/2018 |
4.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,036.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018161 |
3.10.2018 |
Polohopisné a výškopisné geodetické domeranie pre vypracovanie projektu stavby: "Cyklochodník... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018162 |
3.10.2018 |
Autobusová doprava do Bojníc pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312018 |
3.10.2018 |
seminár Ustanovujúce zasadnutie OZ |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018163 |
3.10.2018 |
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
18,113.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180377/2192018 |
3.10.2018 |
maľovanie šatne |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018164 |
3.10.2018 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
446.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21180381/201835 |
3.10.2018 |
zál. platba - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
2,511.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180382/201836 |
3.10.2018 |
vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
1,997.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180394/2018004652 |
3.10.2018 |
Zál. platba vody -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018004649 |
3.10.2018 |
Vodné a stočné X. - XII: 2018 mestský úrad a mestská polícia |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018004577 |
3.10.2018 |
Vodné a stočné - HZ Drgoňova Dolina VII.-IX.2018. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
13.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201848 |
2.10.2018 |
Precenenie rozpočtu stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018160 |
2.10.2018 |
kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
594.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
302018 |
2.10.2018 |
seminár Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
282018 |
2.10.2018 |
seminár novela zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018159 |
1.10.2018 |
Monitor 24" Philips, USB kľúče |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
174.48 EUR |