|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180426 |
17.10.2018 |
Inkaso-poštové služby 9/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
500.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180435 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2019-sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
78.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60188768 (320181202) |
16.10.2018 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
148.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180429 (201826) |
16.10.2018 |
Vystúpenie a hudobná produkcia skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k... |
Ľudovít Kašuba |
|
900.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018179 |
16.10.2018 |
Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180379/1560005024 |
16.10.2018 |
Tlačivá Úmrtný list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
46.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180389/03181668 |
16.10.2018 |
Samolepiace etikety - voľby 2018 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
35.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201805 |
16.10.2018 |
Oprava strechy na budove HZ Drgoňova Dolina |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
13,352.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180416/18900180 |
16.10.2018 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
594.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180432/20180907 |
16.10.2018 |
Zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
38.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018178 |
15.10.2018 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 120000 km. |
Rs.PLAST, s.r.o. |
36830429 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018173 |
15.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018174 |
15.10.2018 |
Terč zastavovací pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
35.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018175 |
15.10.2018 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
58.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018176 |
15.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018177 |
15.10.2018 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018012 |
15.10.2018 |
Odstránenie havárie vodovodu v budove PZ Stará Turá |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
1,184.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018194 |
15.10.2018 |
Univerzálny nosič náradia na zimnú údržbu komunikácií a kosenie Stiga Titan 740DCR |
realizované cez www.eks.sk |
|
40,900.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018172 |
12.10.2018 |
Poukážky do lekárne pre ZŤP občanov |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0801180398 |
11.10.2018 |
stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. hurbanova stará Turá |
cesty Nitra,a.s. |
34128344 |
7,250.72 EUR |