|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018152 |
24.9.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska Drgoňova dolina |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
9,656.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018153 |
24.9.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5,248.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8690101808 |
24.9.2018 |
Účtovníctvo ROPO a obcí pre rok 2018-predplatné |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
121.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180280/51180378 |
24.9.2018 |
Tlačivá Žiadanka na prepravu |
Ing. Gabriela Godorová |
41853482 |
26.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018148 |
21.9.2018 |
Objednávka 4 m3 tvrdého dreva uloženého v paletách k voľbám do orgánov samosprávy obcí,... |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
264.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018149 |
21.9.2018 |
Dodávka stožiarov verejného osvetlenia pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul.... |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3,601.18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/ext/2018 (A12603101) |
21.9.2018 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918995897) + Dodatok k Zmluve o poskytovaní... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/šp/2018 |
19.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
347.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/šp/2018 |
19.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
4,008.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018147 |
19.9.2018 |
Elektromobil pre Starú Turú |
realizované cez www.eks.sk |
|
32,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180376 (8150783) |
19.9.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2018-10.12.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180373 (18VF00094) |
18.9.2018 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018146 |
18.9.2018 |
tlačivá Úmrtný list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
39.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3018081197 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3018081192 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
277.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
252018 |
17.9.2018 |
seminár o miestnych daniach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800292 |
14.9.2018 |
Úhrada dodávky tepla za mesiac august 2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318041474 |
14.9.2018 |
Úhrada internetu za 10/2018 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
27.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180364/18082 |
13.9.2018 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,137.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180367/4118023420 |
13.9.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |