|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190199 (08/2019) |
15.5.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - apríl 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319022673 |
15.5.2019 |
Internet za 6/2019 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900177 |
15.5.2019 |
Dodávka tepla 04/2019 - Denné centrum seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
233.04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul.Hlubockého č. 306/27, byt č. 7 |
Baláž Eugen |
|
510.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Hlubockého č. 676/1, byt č. 12 |
Ing. Katarína Krištofíková |
|
392.28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46, byt č. 1 |
Bohovicová Ema |
|
203.28 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatokč .21 |
15.5.2019 |
Technické zhodnotenie majetku mesta |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019104 |
14.5.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190007 |
14.5.2019 |
Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov |
SERVIS MDD s.r.o. |
51193817 |
4,345.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190205 (8421971142) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (sobášna miestnosť) |
SPP, a. s. |
35815256 |
123.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190204 (9001215157) |
14.5.2019 |
Poštové služby za 4/2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
438.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190207 (8421971143) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (OVS, MsP) |
SPP, a. s. |
35815256 |
409.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/KP/2019 |
14.5.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
495.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/maj/2019 |
13.5.2019 |
Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 13 |
Jana Gatnáreková, Martina Mocková, Katarína Nemcová |
|
1.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019102 |
13.5.2019 |
Rekonštrukcia kancelárie - bývalej rozhlasovne v budove MsÚ |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,112.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019103 |
13.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
832.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190201 (4119011224) |
13.5.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (5/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190200 (9001214131) |
13.5.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.76 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/maj/2019 |
13.5.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Peter Michalec a Marcela Kontinová |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019101 |
10.5.2019 |
Toner do zariadenia e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
67.20 EUR |