|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019079 |
23.4.2019 |
EPI právny systém - médium. |
SEPI, s.r.o. |
36014991 |
1,314.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019094 |
19.4.2019 |
Prednáška a workshop na tému UPcycling a na tému životné prostredie na SVEDOMITO FESTe |
Občianske združenie ČistáLáska (OZ PureLove) |
42425760 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019078 |
18.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na festival SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
13.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2103/2019 |
18.4.2019 |
poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Enif s. r. o. |
4546537 |
746.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019075 |
17.4.2019 |
Dokumentácia pre DHZM |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
27.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019076 |
17.4.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900142 |
17.4.2019 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 1-3/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019077 |
17.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na Festival SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
39.49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019073 |
15.4.2019 |
Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta |
SMILLINGO, s. r. o. |
51 112 655 |
280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001207355 |
15.4.2019 |
Poštové služby za marec 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,060.45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019074 |
15.4.2019 |
Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319015496 |
15.4.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 5/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900109 |
15.4.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
317.24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019072 |
12.4.2019 |
Detské atrakcie na podujatie Deň detí na Dubníku |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8404897123 |
11.4.2019 |
Elektrická energia 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
498.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8404897122 |
11.4.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
130.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001205968 |
11.4.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019071 |
11.4.2019 |
Plávajúca podlada do kancelárie . |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
399.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190156/823147294 |
11.4.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190005 |
10.4.2019 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.10 EUR |