Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2019079 23.4.2019 EPI právny systém - médium. SEPI, s.r.o. 36014991  1,314.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019094 19.4.2019 Prednáška a workshop na tému UPcycling a na tému životné prostredie na SVEDOMITO FESTe Občianske združenie ČistáLáska (OZ PureLove) 42425760  50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019078 18.4.2019 Biologicky rozložiteľný riad na festival SVEDOMITO FEST VAMA PLUS, s. r. o. 47448814  13.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2103/2019 18.4.2019 poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... Enif s. r. o. 4546537  746.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019075 17.4.2019 Dokumentácia pre DHZM FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  27.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019076 17.4.2019 Rack pre rozhlasový systém Florian TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  147.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900142 17.4.2019 Spotreba vody v Dennom centre seniorov 1-3/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18.02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019077 17.4.2019 Biologicky rozložiteľný riad na Festival SVEDOMITO FEST VAMA PLUS, s. r. o. 47448814  39.49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019073 15.4.2019 Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta SMILLINGO, s. r. o. 51 112 655  280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001207355 15.4.2019 Poštové služby za marec 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,060.45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019074 15.4.2019 Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW
Lumasol s.r.o. 47605596  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319015496 15.4.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 5/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900109 15.4.2019 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  317.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019072 12.4.2019 Detské atrakcie na podujatie Deň detí na Dubníku Double Agency s.r.o. 43 865 658  990.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8404897123 11.4.2019 Elektrická energia 3/2019. SPP, a. s. 35815256  498.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 8404897122 11.4.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. SPP, a. s. 35815256  130.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001205968 11.4.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  5.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019071 11.4.2019 Plávajúca podlada do kancelárie . anDante s.r.o. 36 296 643  399.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190156/823147294 11.4.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190005 10.4.2019 Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie Technické služby m.p.o. 35602210  347.10 EUR 
Nastavenia cookies