Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 16/maj/2019 28.5.2019 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6594158119 - skupinové úrazové poistenie U1 - dobrovoľní... KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 00585441  904.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190217 (282) 27.5.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  649.99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/OVS/2019 27.5.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918711830) - program Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/OVS/2019 27.5.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve, Dohoda o... Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 2019118 27.5.2019 Kontrola komín MsÚ Miroslav Pleško, kominár 14048604  88.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019119 27.5.2019 Školské potreby pre žiakov prvého ročníka AITEC, s.r.o.   871.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019120 27.5.2019 Školské potreby pre žiakov prvého ročníka základnejškoly. MEGGY s.r.o. 36535290  728.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019116 24.5.2019 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 RZP, a. s. 36 331 023  160.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019117 24.5.2019 Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,864.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019114 23.5.2019 Nábytok do kancelárie Tempo Kondela, s. r. o. 36 409 154  898.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019115 23.5.2019 Úradná skúška tlakovej nádoby Technická inšpekcia a.s. 36653004  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/FV190350 23.5.2019 Sladkosti na Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  32.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/021 23.5.2019 Lekárske výpisy pre účely posudkovej činnosti MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/KP/2019 23.5.2019 Darovacia zmluva na účel: Podujatie na deň detí na Dubníku CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/KP/2019 23.5.2019 Darovacia zmluva na účel: Podujatie na Deň detí na Dubníku PreVaK, s.r.o. 359115749  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019113 22.5.2019 Revízia elektrospotrebičov MsÚ TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  115.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/OVS/2019 22.5.2019 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) JURIGA spol. s r.o. 31344194  649.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190211 (FA 0100046) 21.5.2019 Voľby do EP - doprava autobusom na školenie Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  58.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019109 21.5.2019 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190213 (30193166) 21.5.2019 Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď RadioLan, spol. s r.o. 35892641  178.00 EUR 
Nastavenia cookies