|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190464/190356 |
8.10.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190468 |
8.10.2019 |
Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190465/190353 |
8.10.2019 |
Výmena svietidla na izbe č. 8 ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190466/190345 |
8.10.2019 |
revízie prenosných spotrebičov - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019017 |
8.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby :Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na Bytový... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41,268.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
8.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41,184.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190004 |
8.10.2019 |
Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019009 |
8.10.2019 |
Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... |
PROart s.r.o. |
44269129 |
14,380.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/219 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019001 |
8.10.2019 |
Canisterapia na podujatí Otvorená náruč Podkylava |
Canisterapeutické centrum BELA |
52284018 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274,790.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100093 |
8.10.2019 |
Autobusová doprava pre DCS Stará Turá a Papraď do Nitry a Topolčianok. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
456.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/01 |
8.10.2019 |
Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
8.10.2019 |
Canisterapia na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Canisterapeutické centrum BELA |
52284018 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2959114 |
8.10.2019 |
Dodávka + montáž mobiliáru na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
mmcité 2, s.r.o. |
|
15,046.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20192257 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradníckeho materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova |
Stacho, s.r.o. |
36339091 |
304.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OF7092932 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
743.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
8.10.2019 |
Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
508.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190475 |
8.10.2019 |
Spracovanie PPP 9/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.02 EUR |