Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190464/190356 8.10.2019 Občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190468 8.10.2019 Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc VH-H, s. r. o. 44645635  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190465/190353 8.10.2019 Výmena svietidla na izbe č. 8 ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  11.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190466/190345 8.10.2019 revízie prenosných spotrebičov - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019017 8.10.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby :Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na Bytový... ERGAstav s.r.o. 46935452  41,268.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019016 8.10.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na... ERGAstav s.r.o. 46935452  41,184.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190004 8.10.2019 Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  4,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019009 8.10.2019 Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... PROart s.r.o. 44269129  14,380.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/219 8.10.2019 výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 Bc. Tomáš Gulač 43389431  2,260.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019001 8.10.2019 Canisterapia na podujatí Otvorená náruč Podkylava Canisterapeutické centrum BELA 52284018  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101900470 8.10.2019 Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  274,790.68 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100093 8.10.2019 Autobusová doprava pre DCS Stará Turá a Papraď do Nitry a Topolčianok. Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  456.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2019 8.10.2019 výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 Bc. Tomáš Gulač 43389431  2,260.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/01 8.10.2019 Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 8.10.2019 Canisterapia na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" Canisterapeutické centrum BELA 52284018  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2959114 8.10.2019 Dodávka + montáž mobiliáru na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá mmcité 2, s.r.o.   15,046.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20192257 8.10.2019 Dodávka záhradníckeho materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stacho, s.r.o. 36339091  304.44 EUR 
Detail Faktúra došlá OF7092932 8.10.2019 Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá Agroteam, s.r.o. 31666663  743.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 8.10.2019 Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  508.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190475 8.10.2019 Spracovanie PPP 9/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.02 EUR 
Nastavenia cookies