|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190418 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190419 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190417 |
10.9.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019185 |
10.9.2019 |
Vyspravenie , maľovanie kancelárie, výmena svietidiel. |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019179 |
9.9.2019 |
Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190409 |
9.9.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
395.22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/HLZ/2019 |
9.9.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MSP/HLZ/2019 |
9.9.2019 |
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODSTRAŇOVANIA A UMIESTŇOVANIA VOZIDIEL NA URČENÉ PARKOVISKO |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019178 |
6.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade |
43942580 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190410 |
6.9.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu VIII./2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190407 |
6.9.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/SOC/HLZ/2019 |
5.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190403 |
5.9.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2019 do 31.10.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190404 |
5.9.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190399 |
5.9.2019 |
Kópie za obdobie 8/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190398 |
5.9.2019 |
Nájomné za 8/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190397 |
5.9.2019 |
Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/VYS/HLZ/2019 |
5.9.2019 |
Zmeny a doplnky č.2 UPM Stará Turá - činnosť odborne spôsobilej osoby |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
3,528.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190405 |
5.9.2019 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu: Staroturiansky jarmok 2019 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019176 |
5.9.2019 |
Maľovanie 2 kancelárií a položenie plávajúcej podlahy. |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
3,100.00 EUR |