|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019212 |
10.10.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019213 |
10.10.2019 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019214 |
10.10.2019 |
Modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190485 |
10.10.2019 |
Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/VYS/DOD/2019 |
10.10.2019 |
Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
73,220.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190047 |
9.10.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
186,083.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09/2019 |
9.10.2019 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900361 |
9.10.2019 |
Dodávka tepla v DCS Stará Turá za 9/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
163.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319040957 |
9.10.2019 |
Internet v DCS Stará Turá za 11/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19VF00098 |
9.10.2019 |
Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
544.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201920 |
9.10.2019 |
Služby fyzioterapeuta v rámci podujatia " Pomôžme deťom s autizmom" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190478 |
9.10.2019 |
Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,281.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190477 |
9.10.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511900470 |
9.10.2019 |
Autobusové spojenie 09/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190482 |
9.10.2019 |
Práce v pamätnej knihy mesta |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190481 |
9.10.2019 |
Autobusová doprava na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
210.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190483 |
9.10.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190450/2019004540 |
8.10.2019 |
Zál. platba voda 10-12/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190461/119096 |
8.10.2019 |
Strava klienti ZOS 9/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,570.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |