|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190420/119086 |
16.9.2019 |
Strava klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,619.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190421/8240705288 |
16.9.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019189 |
16.9.2019 |
Dopravný projekt a značky pre uzáveru cesty počas Európskeho týždňa mobility |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
394.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019182 |
13.9.2019 |
Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019183 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre sadové úpravy na stavbe : Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova... |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
830.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019184 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre realizáciu sadových úprav na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul.... |
Stacho, s.r.o. |
36339091 |
304.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319039417 |
13.9.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 10/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900326 |
13.9.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 8/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100081 |
13.9.2019 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď do Dunajskej Stredy |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190426 |
13.9.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie- trvalé dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190427 |
13.9.2019 |
Poštové služby 8/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
613.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100133 |
13.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade, s.r.o |
43942580 |
466.08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/SOC/HLZ/2019 |
12.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/SOC/HLZ/2019 |
12.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019180 |
12.9.2019 |
Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
136.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019181 |
12.9.2019 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190416 |
11.9.2019 |
Telefónne hovory 9/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190424 |
11.9.2019 |
Elektrická energia 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
291.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190425 |
11.9.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019188 |
11.9.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - spracovanie miezd za 8/2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
1,080.00 EUR |