Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41190016 25.10.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac október 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019223 25.10.2019 Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  332.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019224 25.10.2019 Podpora softweru Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2020 JKC, s.r.o. 44310595  596.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 131906029 24.10.2019 Vytýčenie sietí v správe ZD pre areál MŠ 153 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  140.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190508 24.10.2019 Oprava auta Roomster NM 349 CB. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  346.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019221 24.10.2019 Servis tlačiarní Epson, oprava záložného zdroja Lumasol s.r.o. 47605596  85.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 34-10/2019 24.10.2019 Realizácia verejného obstarávania (zaslanie oznámenia o vyhlásení VO) Prestavba domu... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190505 24.10.2019 Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba MYPRO, s. r. o. 52531431  513.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019222 24.10.2019 Jedálne kupóny na mesiac november 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,676.40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 35/MAJ/HLZ/2019 23.10.2019 Zriadenie vecného bremena Mgr. Peter Michalec a Marcela Michalec Kontinová    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/VYS/HLZ/2019 22.10.2019 Maliarske a natieračské práce v MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  22,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019220 22.10.2019 Propagačné materiály s motívom mesta Stará Turá 3Vmedia, s. r. o. 46024221  925.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/KP/HLZ/2019 22.10.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  65,320.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190564 22.10.2019 Zabezpečenie výkonu VO k projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  1,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019174 (51190497) 21.10.2019 Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel Smaltovňa Mišík s.r.o. 44717342  149.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190503 21.10.2019 Koncertné vystúpoenie skupiny DUO SONET pri príležitosti podujatia - Mesto seniorom / Mesiac... AntAgency, s. r. o. 46228969  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019243 18.10.2019 zemné práce na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova APPIAS spol. s.r.o. 34133500  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900393 18.10.2019 Spotreba vody v Dennom centre seniorov Stará Turá za 7-9/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18.01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019219 17.10.2019 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6621907764 17.10.2019 vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  48.00 EUR 
Nastavenia cookies