|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019227 |
5.11.2019 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/KP/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,204.22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/KP/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
6,114.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDS5519004124 |
30.10.2019 |
Kancelárske potreby- projket CVČ "Mesto bez kriminality" |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
75.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6201901544 |
30.10.2019 |
kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
25.55 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/ŠK/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Mesto Myjava |
309745 |
203.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/MAJ/HLZ/2019 |
29.10.2019 |
Výpoveď zo zmluvy o sprostredkovaní poistných zmlúv, zastúpení a poradenskej činnosti v... |
Pavlíčková Jaroslava |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/KP/HLZ/2019 |
29.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
651.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
35-10/2019 |
29.10.2019 |
Realizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190083 |
29.10.2019 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190084 |
29.10.2019 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19100181 |
29.10.2019 |
Školské potreby pre ZŠ |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190479/4119024070 |
29.10.2019 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190488/8242872685 |
29.10.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190501/191256 |
29.10.2019 |
Pracovné odevy ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
897.42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/KP/HLZ/2019 |
28.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,769.98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/KP/HLZ/2019 |
28.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
4,476.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/KP/HLZ/2019 |
25.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
327.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
25.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia. |
MYPRO |
|
513.00 EUR |