Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200070 4.3.2020 Elektrická energia (hasičské zbrojnice, garáže, ihrisko, ZOS). MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200069 4.3.2020 Elektrická energia 3/2020 (MsÚ, sobášna miestnosť). MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 59200003 4.3.2020 Kniha Okres Nové Mesto nad Váhom z neba -zálohová faktúra CBS, s. r. o. 36754749  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200066 28.2.2020 Jedálne kupóny na mesiac marec 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,124.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200078 9.3.2020 Multifunkčné elektródy - MsP. MEDIC HELPS, spol. s r.o. 50977075  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200072 9.3.2020 Výmena vodovodnej batérie na sekretariáte pimátora. Peter Belenčiak 37022687  115.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200081 9.3.2020 Spracovanie poštového peňaž poukazu 2/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200082 9.3.2020 Preprava volebných kmisií - Voľby do NR SR. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200083 9.3.2020 Vykurovanie počas volieb do NR SR - HZ Mýtna ul. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200084 9.3.2020 Preprava volebných komisií - Voľby do NR SR. Lesotur s.r.o. 36715191  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200087 9.3.2020 Vykurovanie volebnej miestnosti KD Papraď - voľby NR SR. Dom kultúry Javorina 36130125  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200076 9.3.2020 Výroba a odvysielanie videozáznamu zo zasadnutia MsZ 2/2020. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200080 9.3.2020 Servisná podpora pre Kerio 2/2020. JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200075 9.3.2020 Výroba a odvysielanie videotextových informácií 2/2020. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200074 9.3.2020 Internet námestie 4/2020. ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200088 11.3.2020 Prenájom tlačiarne 2/2020. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200089 11.3.2020 Prenájom tlačiarne a vyhotovenie kópií 2/2020. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  114.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200090 11.3.2020 Rozmiestnenie volebných tabúľ - voľby do NR SR. Technické služby m.p.o. 35602210  51.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200091 11.3.2020 Telefónne hovory 2/2020. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200095 11.3.2020 Prezentačný stojan. B2B Partner, s.r.o. 44413467  70.80 EUR 
Nastavenia cookies