|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200120 |
7.4.2020 |
Vodné HZ Drgoňova Dolina I.-III. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
7.4.2020 |
Odber zemného plynu apríl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200135 |
8.4.2020 |
Stravovanie pre klientov 03/2020-ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,713.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200129 |
9.4.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200128 |
9.4.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
427.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200130 |
9.4.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február a marec 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200140 |
14.4.2020 |
Telefónne hovory 4/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200139 |
14.4.2020 |
Internet v Dennom centre seniorov za 05/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200141 |
15.4.2020 |
Telefónne hovory 03/2020 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200138 |
15.4.2020 |
Internet- ADSL Rapid 04/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200147 |
15.4.2020 |
Ochranná prepážka do pokladne. |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
167.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020006 |
15.4.2020 |
Odborný posudok - nadstavba SPŠE Stará Turá |
HaasPro s. r. o. |
52 404 765 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200148 |
15.4.2020 |
Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200146 |
15.4.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Staroturiansky jarmok. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200144 |
15.4.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200121 |
15.4.2020 |
Autobusová preprava 03/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
38.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200125 |
15.4.2020 |
Rúška z bavlny |
ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. |
36506168 |
2,418.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200150 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
199.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200126 |
15.4.2020 |
Respiračná maska |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
595.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200136 |
15.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900.00 EUR |