Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190637 19.12.2019 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  342.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190643 20.12.2019 Projektor Epson TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  975.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190644 20.12.2019 Infrapanel do HZ Drgoňova Dolina. HAPPY HEAT s.r.o. 35 920 629  370.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50/2019 19.12.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  3,290.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19084 6.11.2019 Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 sCOOLing, s.r.o. 46340840  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5119049 20.12.2019 Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie Dubnik Club, s.r.o. 36 686 433  900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190650 20.12.2019 Prezenty s motívom mesta 3Vmedia, s. r. o. 46024221  925.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910106 14.10.2019 Školenie MIS - AIS - Registratúra A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  351.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190626 13.12.2019 Viazanie materiálov MsZ rok 2018 Jana Kulichová-NoxiFoto 50160982  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190646 20.12.2019 Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina Metalkas , s.r.o. 27854736  283.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190647 20.12.2019 Kontrola a čistenie komín. telies Komínsystem s.r.o. 34099301  190.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190651 20.12.2019 Elektroinštalačné práce v budove MsÚ Stará Turá. CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  571.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190648 20.12.2019 Elektroinštalačné práce v HZ Stará Turá - kúrenie. MOVIS Pavol Vydarený 36964867  1,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190010/2019002237 20.12.2019 Vyúčtovanie plynu- ZOS MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -1,254.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190617/824798991 20.12.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190619/2019539 20.12.2019 doplatok k zmluve Promys soft, s.r.o. 36 276 847  7.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190577 9.12.2019 Drevené prvky pre projekt: Nový život pre vnútroblok - výroba a montáž Preliezky Trubíni, s. r. o. 46504575  2,321.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190657 7.1.2020 Telefónne hovory 12/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  558.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200001 7.1.2020 Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže 1/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190653 8.1.2020 Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh reklama BARTOŠ, s.r.o. 45395179  540.00 EUR 
Nastavenia cookies