|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190587/8130338135 |
10.12.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190588/20190921 |
10.12.2019 |
kontrova HP ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
63.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190595/1900441 |
10.12.2019 |
Oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
14.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190596/1900447 |
10.12.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190589/20190908 |
10.12.2019 |
služby PO r. 2019 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900453 |
10.12.2019 |
Teplo v Dennom centre seniorov za 11/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
305.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190597 |
10.12.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190599 |
10.12.2019 |
Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,962.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190608 |
10.12.2019 |
Telefónne hovory 12/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190600 |
10.12.2019 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2020 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190601 |
10.12.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190602 |
10.12.2019 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle (7.11.2019 - 6.11.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190604 |
10.12.2019 |
Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190603 |
10.12.2019 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk (od 10.12.2019 do 9.12.2020) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190610 |
10.12.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190606 |
11.12.2019 |
Autobusová doprava |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319053390 |
11.12.2019 |
Internet v dennom centre seniorov za 1/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190613 |
12.12.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre fukcionalitu (QR-kódy) v MIS-AIS a MIS-EIS (14.12.2019 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
165.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190612 |
12.12.2019 |
Integrácia na modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201900258 |
13.12.2019 |
Oprava motora sl. vozidla MsP ( výmena rozvodov, strmeňov, ventilov a pod. ) |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
1,586.44 EUR |