|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4319045066 |
14.11.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 12/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190556 |
18.11.2019 |
Elektrická energia 10/2019 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
442.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190553 |
18.11.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190557 |
18.11.2019 |
Poštové služby 10/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
686.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190554 |
18.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190558 |
18.11.2019 |
Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
370.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
20.11.2019 |
Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201949 |
20.11.2019 |
precenenie rozpočtu na cú 2019 stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190563 |
20.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190545/4119028064 |
22.11.2019 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190533/8245095099 |
22.11.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,474.20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190017 |
25.11.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek november 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019030 |
25.11.2019 |
Geodetické práce - geometrický plán na obnovu hraníc pozemku parc. č. 3398/1 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
579.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100277 |
14.11.2019 |
Oprava svietidiel poškodených bleskom - šk. udalosť č. 8014114013 |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
518.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019330091 |
25.11.2019 |
Dodanie, demontáž a montáž 2ks plast. okien - Ul. Mýtna BD č. 595 - byt č. 13 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
698.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190018 |
29.11.2019 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190570 |
29.11.2019 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,931.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190569 |
29.11.2019 |
Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190573 |
29.11.2019 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie |
Miroslav Bečár - ELINO BM |
40817750 |
559.20 EUR |