Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4319045066 14.11.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 12/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190556 18.11.2019 Elektrická energia 10/2019 MsÚ. SPP, a. s. 35815256  442.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190553 18.11.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. SPP, a. s. 35815256  139.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190557 18.11.2019 Poštové služby 10/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  686.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190554 18.11.2019 Technická podpora na rok 2019 TCNS, s.r.o. 44082011  134.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190558 18.11.2019 Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  370.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2019 20.11.2019 Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova Bc. Tomáš Gulač 43389431  2,260.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201949 20.11.2019 precenenie rozpočtu na cú 2019 stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota ARGUS-DS s.r.o.   150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190563 20.11.2019 Softvér INFOKAT Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic   129.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190545/4119028064 22.11.2019 Internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190533/8245095099 22.11.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190532/11911 22.11.2019 Stravovanie klienti ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,474.20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190017 25.11.2019 Prenájom inteligentných lavičiek november 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019030 25.11.2019 Geodetické práce - geometrický plán na obnovu hraníc pozemku parc. č. 3398/1 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  579.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100277 14.11.2019 Oprava svietidiel poškodených bleskom - šk. udalosť č. 8014114013 LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  518.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019330091 25.11.2019 Dodanie, demontáž a montáž 2ks plast. okien - Ul. Mýtna BD č. 595 - byt č. 13 Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  698.40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190018 29.11.2019 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190570 29.11.2019 Dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  1,931.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190569 29.11.2019 Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže archpoint s.r.o. 47540711  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190573 29.11.2019 Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie Miroslav Bečár - ELINO BM 40817750  559.20 EUR 
Nastavenia cookies