Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190488/8242872685 29.10.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190501/191256 29.10.2019 Pracovné odevy ZOS MEDIC-DRESS s.r.o. 44635010  897.42 EUR 
Detail Faktúra došlá FDS5519004124 30.10.2019 Kancelárske potreby- projket CVČ "Mesto bez kriminality" OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  75.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 6201901544 30.10.2019 kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836  25.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190052 5.11.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  111,144.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190512 5.11.2019 Telefónne hovory 10/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  575.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190519 5.11.2019 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190011 5.11.2019 Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá ADOZ s.r.o. 34132554  4,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190524 5.11.2019 Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  254.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190513 5.11.2019 Stravné lístky na mesiac november 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,676.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190525 5.11.2019 Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  306.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190521 5.11.2019 Nájomné za 10/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190511 5.11.2019 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190512/0004289385 7.11.2019 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  36.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190517/19000406 7.11.2019 oprava WC ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190516/1900401 7.11.2019 oprava radiátora ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  9.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190518/1900407 7.11.2019 onbčasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190523/8803532592 7.11.2019 zál. platba elektriny ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190527 7.11.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  430.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190054 8.11.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  34,354.00 EUR 
Nastavenia cookies