|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3016100737 |
18.11.2016 |
Elwktrická energia za október 2016 sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016088 |
18.11.2016 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov v budove MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
390.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
18.11.2016 |
Oprava podlahy garáže v HZ Drgoňova Dolina. |
Peter Slaný |
43584071 |
1,317.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160508/51160508 |
21.11.2016 |
kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
792.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
262016 |
21.11.2016 |
Účtovná závierka v obciach-seminár |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016055034 |
18.11.2016 |
Dodávka a montáž plastových okien |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
5,257.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2016 |
21.11.2016 |
Tlač - nástenné a vreckové kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
987.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160510 (4116026583) |
23.11.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 11/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
58/kult/2016 |
23.11.2016 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
600382046 |
25.11.2016 |
predplatné na rok 2017 Kopaničiar Expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316063498 |
25.11.2016 |
Internet za 12/2016 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116027543 |
25.11.2016 |
Telefónne poplatky X./2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
143.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160045 |
21.11.2016 |
Návrh tabule na separovaný zber |
Inspika s.r.o. |
47 474 254 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016025 |
22.11.2016 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016055040 |
25.11.2016 |
Výmena okna na BD 537 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
387.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254160082 |
25.11.2016 |
Dodávka radiátorov na BD 380 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
1,571.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160519 (162100456) |
30.11.2016 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2017 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
64.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201628 |
28.11.2016 |
Výstavba oporného múru na ul. Hlubockého |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
28,016.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100426 |
1.12.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Jiráskovej ulici. |
LIGHTECH |
|
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016201 |
2.12.2016 |
Výzbroj a výstroj pre DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
728.00 EUR |