|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3016110734 |
20.12.2016 |
Elektrika za november 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
377.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016110738 |
20.12.2016 |
Elektrika na november 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161180 |
20.12.2016 |
Tabule označenia Hasičskej zbrojnice DHZM Stará Turá |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
151.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432016 |
20.12.2016 |
Práca a materiál na vozidle AVIA Furgon NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160596 (8150783) |
20.12.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2016-10.03.2016) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016085 |
19.12.2016 |
prenájom priestorov a služby počas workshopu |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
365.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
64/kult/2016 |
20.12.2016 |
Ošípaná na zabíjačku pre podujatie: Vianočný trh |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
203.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160606 (160525) |
21.12.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160602 (16700566) |
21.12.2016 |
Pamäť do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160601 (16700565) |
21.12.2016 |
Tlačiareň Canon MAXIFY MB5150, náplne |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
232.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
22.12.2016 |
Vstupenky na Fragile pre Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016033 |
22.12.2016 |
Náklady na energie schôdzkovej činnosti Denného centra seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
12.12.2016 |
Nálepky |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1,962.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
19.12.2016 |
Stoličky a stoly do Denného centra seniorov |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
1,465.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210000516 |
21.12.2016 |
Úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7,920.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161192 |
21.12.2016 |
Tabule na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
214.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
29.12.2016 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
278.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
132016 |
29.12.2016 |
Oprava strechy hasičskej zbrohnice Topolecká |
Miroslav Gavač |
41379535 |
495.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160616 |
29.12.2016 |
Úhrada za lekárske nálezy pre účely sociálnej odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161208 |
19.12.2016 |
Kalendáre na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
70.20 EUR |