Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá Faktúra č.ZS-01/2016 14.11.2016 Spracovanie návrhu zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Stará Turá CITYPLAN s r.o. 47626208  9,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59/kult/2016 2.12.2016 Propagačné materiály - knižné publikácie Dom kultúry Javorina 36130125  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 60/kult/2016 2.12.2016 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2016 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  387.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161461 2.12.2016 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov. PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  323.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 5377369319 2.12.2016 Telefónne hovory za november 2016. Orange Slovensko a.s. 35697270  378.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600438 6.12.2016 zapojenie umývačky riadu - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  12.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600444 6.12.2016 Občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161463 6.12.2016 kontrola hasiacich prístrojov - ZOS PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  29.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161400 6.12.2016 Služby technika PO a BOZP - ZOS PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 000428385 6.12.2016 MT- ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  33.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160541 6.12.2016 Zál. platba elektrina- ZOS SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160639 7.12.2016 umývačka riadu profi KRUPS - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  1,548.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160645 7.12.2016 čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  124.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 61/kult/2016 7.12.2016 Propagačné predmety mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  701.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0116125911 24.11.2016 Jedálne kupóny na mesiac december 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,145.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0216001823 24.11.2016 Darčekové kupóny na rok 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  1,775.54 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160019 7.11.2016 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - 2. polrok 2016 Ministerstvo vnútra SR 00151866  340.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160020 21.11.2016 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... AQUATUR a.s. 36340456  5,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160542 (36700293) 8.12.2016 Nájomné za 11/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160549 (36700371) 8.12.2016 Kópie za obdobie 112016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2016 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  191.42 EUR 
Nastavenia cookies