Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51160424 (20160258) 12.10.2016 Rekonfigurácia Kerio Connect a Kerio Control JKC, s.r.o. 44310595  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160423 (20160247) 12.10.2016 Router Cisco SB Gigabit Dual WAN VPN JKC, s.r.o. 44310595  221.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 11.10.2016 Informačná tabula a letáky na separovaný zber TAMPO CENTRUM, s.r.o. 36268283  3,304.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 160487 10.10.2016 Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov K.B.F. group s.r.o. 36 344 761  5,681.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160427 (121113949) 13.10.2016 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2016 do 30.11.2016 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160425 (2016220077) 13.10.2016 Autobusové spojenie september 2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160426 (2016004964) 13.10.2016 Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.10.-31.12.2016. PreVaK, s.r.o. 359115749  644.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160428 (2016004892) 13.10.2016 Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.7. - 30.9.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160434 (1610087) 14.10.2016 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6,930.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160431 (4789338594) 14.10.2016 Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) Slovak Telekom a.s. 35763469  115.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 201604 13.10.2016 Kryt na studňu pri ZUŠ-ke (predfaktúra) Robert Halenár-RIFA 36961655  496.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 160495 13.10.2016 Dodávka a montáž pomerových rozdelovačov K.B.F. group s.r.o. 36 344 761  628.42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160015 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160016 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160017 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrachovište 311626  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160018 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Vaďovce 312126  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5116043 (411602486) 17.10.2016 Internet MsÚ Stará Turá za 10/2016 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160442 (16700146) 17.10.2016 HDD do PC TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  66.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 18.10.2016 Elelktrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016004967 18.10.2016 Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Nastavenia cookies