Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 62/kult/2016 8.12.2016 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  451.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 63/kult/2016 8.12.2016 Výroba TV vysielania - december 2016 Stredná odborná škola 00893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160551 (20160299) 8.12.2016 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2016 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160550 (121113949) 8.12.2016 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.1.2017 do 31.1.2017 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160555 (20160051) 8.12.2016 Revízia bezpečnostného projektu SOMI Applications s.r.o. 46972366  385.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160546 (160123) 8.12.2016 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2016 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160548 (160122) 8.12.2016 Úprava v modulu E-gov - Objednávky, úprava modulu FAQ - Otázky a odpovede Netix Solutions, s.r.o. 43783627  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160000133 9.12.2016 Stravné klienti 11/16- ZOS Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,635.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9791150741 9.12.2016 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161401 9.12.2016 Služby technika PO a BOZP v Dennom centre seniorov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116029157 12.12.2016 Telefónne hovory za november 2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  120.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220095 12.12.2016 Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016204 12.12.2016 Hadica zásahová a savica DHZM Drgoňova Dolina TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  217.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160325 24.11.2016 Termostatické ventily TTI-ENERGO, s.r.o. 31441564  644.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5378059215 12.12.2016 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161113 25.11.2016 Dodávka krytu na studňu pri ZUŠke Robert Halenár-RIFA 36961655  496.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 5378059219 12.12.2016 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  35.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601645 1.12.2016 Vrecia na separovaný zber Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2,705.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 5378059212 12.12.2016 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016216 1.12.2016 Plachta PVC Classic spol.s.r.o. 17642311  432.00 EUR 
Nastavenia cookies