|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
216950 |
22.12.2016 |
Špagát |
Betomex spol. s r.o. |
31 103 952 |
345.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160101052 |
22.12.2016 |
Plastový kontajner 1100l |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1,586.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1601794 |
29.12.2016 |
Vrecia 120l |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
966.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2017 |
9.1.2017 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí - Vatra priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/kult/2017 |
9.1.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
402.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
708982017 |
5.1.2017 |
predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
9.1.2017 |
seminár Ukončenie roka 2016 v mzdovej a personálnej oblasti |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1516022017 |
9.1.2017 |
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej... |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
113.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160624 (201603) |
10.1.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006423 |
10.1.2017 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-160.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006486 |
10.1.2017 |
Vopdné a stočné HZ Súš VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600485 |
10.1.2017 |
Občasná obsluha kotla 12/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600473 |
10.1.2017 |
oprava vodovodnej baterie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000143 |
10.1.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 12/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,485.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006463 |
10.1.2017 |
Vodné a stočné X.-XII.2016 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006511 |
10.1.2017 |
Vodné a stočné VII.-XII. 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118525245 |
10.1.2017 |
Nájomné za HD set-top-box I.-III.2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
10.1.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220101 |
10.1.2017 |
Autobusové spojenie za XII.2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170005 (121113949) |
10.1.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.2.2017 do 28.2.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |